ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-62-LE25
- Total
- $2.053.833
- Neto
- $1.725.910
- Impuestos
- $327.923
MATERIALES HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALIDAD DE LA SERENA DESDE 2450-62-LE25 SOLICITUD 08-38 DISERCO/DPTO AREAS VERDES LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (FLI)- 51-2206784.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD11.510.660-0
- Licitación de origen
- 2450-62-LE25
- Creación04-11-2025
- Envío a proveedor05-11-2025
- Aceptación06-11-2025