2450-882-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-62-LE25

Total
$519.811
Neto
$436.816
Impuestos
$82.995
Descripción

MATERIALES HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALIDAD DE LA SERENA DESDE 2450-62-LE25 SOLICITUD 08-38 DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD / SECCIÓN AREAS VERDES LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (ARV)- 51-2206655.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.

Partes
Licitación de origen
2450-62-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    05-11-2025
  3. Aceptación
    12-11-2025