2450-879-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-65-LE25
- Total
- $10.115.000
- Neto
- $8.500.000
- Impuestos
- $1.615.000
SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS BOMBA CALOR BOMBAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO ESTADIO LA PORTADA 2450-65-LE25 SOLICITUD 7300/047 DPTO SERVICIOS GENERALESLA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (ARV)- 51-2206655.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO (FLI) 512206784 INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
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