2450-776-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-58-LE25
- Total
- $8.091.386
- Neto
- $6.799.484
- Impuestos
- $1.291.902
Descripción
Adquisición de Insumos para reparación y construcción de sistema de Riego DESDE 2450-58-LE25. SOLICITUD 08-045 DPTO/SECCION AREAS VERDES LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (ARV)- 51-2206655.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- EL VALLE COQUIMBO76.236.539-1
- Licitación de origen
- 2450-58-LE25
Proceso
- Creación14-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor14-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación15-10-2025, 12:00 a. m.