ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-57-LE25
- Total
- $2.175.332
- Neto
- $1.828.010
- Impuestos
- $347.322
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS DE AREAS VERDES MUNICIPALIDAD DE LA SERENA DESDE 2450-57-LE25.- SOLICITUD 08-039 DPTO/SECCION AREAS VERDES LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (ARV)- 51-2206655.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- SERVIREPUESTOS MULTIMARCAS SPA77.808.294-2
- Licitación de origen
- 2450-57-LE25
- Creación08-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor08-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación13-10-2025, 12:00 a. m.