Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-646-COT25
- Total
- $333.200
- Neto
- $280.000
- Impuestos
- $53.200
Orden de Compra codigo: 2450-709-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L.Justificación selección de cotización menos económica: SEGÚN ORD N° 32/2025 SE ADJUDICA AL PROVEEDOR YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITUD N° 28 ADQUISICIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA PARA DELEGACIÓN RURAL, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. LA DIRECCIÓN DE ENTREGA TIENE QUE SER EN CALLE O'Higgins #154
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L.77.714.672-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación25-09-2025
- Envío a proveedor25-09-2025
- Aceptación25-09-2025