2450-696-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-152-L124
- Total
- $4.515.409
- Neto
- $3.794.461
- Impuestos
- $720.948
Descripción
ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO. SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME EL COMPRADOR: SBO - 51-2206793. adquisiciones@laserena.cl - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TABLERO ELÉCTRICO MÁS SUMINISTRO DE FOCOS LED. DESDE 2450-152-L124 - Solicitud N° 7300/0036._ DAF - Depto. Servicios Generales - Sección Recintos Municipales. Requerimiento Necesario para Ser implementado en la Cancha de Futbol del Parque Espejo del Sol del Sector Las Compañías de La Serena. LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- VOLTMEK SPA77.772.224-7
- Licitación de origen
- 2450-152-L124
Proceso
- Creación24-10-2024
- Envío a proveedor24-10-2024
- Aceptación25-10-2024