ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-47-LE25
- Total
- $6.683.040
- Neto
- $5.616.000
- Impuestos
- $1.067.040
Arriendo de Sistema de Gestión de Atención de Público con Equipamiento y Software Integrado DESDE 2450-47-LE25.- SOLICITUD 13 DPTO/SECCION DOCUMENTACION VIAL LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (ARV)- 51-2206655.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- INGELAN AUTOSERVICIOS SPA76.730.343-2
- Licitación de origen
- 2450-47-LE25
- Creación03-09-2025
- Envío a proveedor03-09-2025
- Aceptación03-09-2025