Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-509-COT26
- Total
- $5.435.325
- Neto
- $4.567.500
- Impuestos
- $867.825
Orden de Compra codigo: 2450-608-AG26 dirigida a HOTELERA METROPOLITANA SPA Justificación selección de cotización menos económica: SE ADJUDICA AL PROVEEDOR YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFIZCIONES TÉCNICAS, SOLICITUD 2 SERVICIO DE SALLON CON AMPLIFICACION PANTALLA Y DATA PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA FOLIO 500 RESPONSABLE YANNY DIAZ
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- HOTELERA METROPOLITANA SPA77.611.568-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación01-06-2026