Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-475-COT26
- Total
- $7.058.004
- Neto
- $5.931.096
- Impuestos
- $1.126.908
Orden de Compra codigo: 2450-592-AG26 dirigida a INNOVASUPPLY SPA, Justificación selección de cotización menos económica: según ord n° 217/26 se adjudica al proveedor ya que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, SOLICITUD N° 169 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA OLN, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. FOLIO 1529 RESPONSABLE: JOHANA CAMPILLAY TELEFONO: 512-206699 DESPACHO: BRASIL #420
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- INNOVASUPPLY SPA78.118.369-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-05-2026
- Envío a proveedor27-05-2026
- Aceptación28-05-2026