Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-493-COT26
- Total
- $500.000
- Neto
- $420.168
- Impuestos
- $79.832
Orden de Compra codigo: 2450-587-AG26 dirigida a SAZÓN DEL VALLE SPA, SOLICITUD N° 081/26 TR, SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA FOLIO: 473 RESPONSABLE: KAREN GUERRERO DESPACHO: CAJÓN DEL ROMERO.
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- SAZÓN DEL VALLE SPA78.185.672-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación27-05-2026, 12:00 a. m.