Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-505-COT25
- Total
- $308.924
- Neto
- $259.600
- Impuestos
- $49.324
Orden de Compra codigo: 2450-583-AG25 dirigida a SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LIMITADA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. SOLICITUD 219 DPTO/SECCION INFANCIA Y JUVENTUD "TRANSFORMANDO BARRIOS" LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (ARV)- 51-2206655.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- Gráfika76.022.196-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación19-08-2025
- Envío a proveedor19-08-2025
- Aceptación19-08-2025