2450-580-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-105-R123

Total
$721.069
Neto
$605.940
Impuestos
$115.129
Descripción

ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO. SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME EL COMPRADOR: SBO - 51-2206793. adquisiciones@laserena.cl - INSUMOS COMPUTACIONALES VARIOS - Soporte técnico DESDE 2450-105-R123 - Solicitud N°015/2023._ Administración Municipal - Depto. Modernización y Tic´S. - Sección Soporte Técnico. Requerimiento de Hardware para repuestos y suplir componentes que sufren fallas por desgaste de uso. LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA

Partes
Proveedor
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTÉS13.964.232-5
Licitación de origen
2450-105-R123
Proceso
  1. Creación
    08-09-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-09-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-09-2023, 12:00 a. m.