Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-408-COT26
- Total
- $1.208.277
- Neto
- $1.015.359
- Impuestos
- $192.918
Orden de Compra codigo: 2450-516-AG26 dirigida a MANGOSHOP SPA. Solicitud nro 133/2026. compra de materiales oficina para profesionales programa AFI, Departamento Familia, Dirección de Desarrollo Comunitario. La orden de compra debe ser aceptada dentro de un plazo de 48 horas o 2 días corridos. La factura debe ser emitida una vez que la Unidad de Adquisiciones informe la recepción conforme del producto o servicio y debe considerar el detalle de los productos adquiridos o servicio contratado. Enviarla a ximena.villalobos@laserena.cl/ 51-2206784. Inspector Técnico Don Jorge Guerra, Fono 512-206639, correo electrónico jorge.guerra@laserena.cl. La dirección de entrega de productos debe ser en calle Brasil nro 366, La Serena, con Claudia Suárez Justificación selección de cotización menos económica: Según Ord_nro 175/26, se adjudica al proveedor ya que cumple con las EETT solicitadas
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- MANGOSHOP SPA78.072.135-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-05-2026
- Envío a proveedor11-05-2026
- Aceptación12-05-2026