Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-394-COT26
- Total
- $3.569.988
- Neto
- $2.999.990
- Impuestos
- $569.998
Orden de Compra codigo: 2450-508-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA, solicitud n° 19 adquisición de generador para Departamento de Salud, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. FOLIO 399 RESPONSABLE NICOLAS WERES TELEFONO +56965850589 DESPACHO CALLE ESMERALDA S/N, ESQUINA MONJITAS CESFAM LAS COMPAÑIAS, LA SERENA
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- marco antonio76.876.186-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación05-05-2026
- Envío a proveedor06-05-2026
- Aceptación08-05-2026