Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-393-COT26
- Total
- $2.692.970
- Neto
- $2.263.000
- Impuestos
- $429.970
Orden de Compra codigo: 2450-488-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA ACTIVA LIMITADA, SOLICITUD N° 127 SERVICIO COMPLETO PARA PROGRAMA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. FOLIO 1501
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- Producciones Activa ltda.76.684.897-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación24-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación24-04-2026, 12:00 a. m.