Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-362-COT26
- Total
- $1.356.600
- Neto
- $1.140.000
- Impuestos
- $216.600
Orden de Compra código: 2450-485-AG26 dirigida a DANIEL EDUARDO VEGA ARQUEROS Sol. Nº 058/26 CTR.- Dirección de Turismo y Patrimonio - Departamento de Cultura. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y ENVIAR COPIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A: adquisiciones@laserena.cl. / santiago.berrios@laserena.cl / (SBO) (51) 2206793 LA FACTURA DEBE SER EMITIDA CUANDO SE INFORME RECEPCIÓN CONFORME DE LA OC, LA CUAL DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO. INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE PAGAR LA FACTURA. DIRECCIÓN DE DESPACHO: SECTORES= LAS COMPAÑIAS / LAS ROJAS / DELEGACIÒN LA PAMAP, DE CIUDAD DE LA SERENA - CONTACTO: JOVANNA TABILO / ARNOLDO ALIAGA FONO: (51) 2 206787 DEPARTAMENTO CULTURA
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- DANIEL EDUARDO VEGA ARQUEROS17.362.476-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-04-2026
- Envío a proveedor23-04-2026
- Aceptación24-04-2026