2450-453-AG24Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-341-COT24
- Total
- $1.772.588
- Neto
- $1.489.570
- Impuestos
- $283.018
ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO. SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME EL COMPRADOR: SBO - 51-2206793. adquisiciones@laserena.cl - Orden de Compra código: 2450-453-AG24 dirigida a MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL - Solicitud N° 08-020. _ Diserco - Departamento Operaciones - Sección Abastecimiento. Requerimiento de materiales eléctricos por falta de stock para la reparación de luminarias del alumbrado público y de los paraderos. Compra Ágil - LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO. INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.
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