2450-453-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-341-COT24

Total
$1.772.588
Neto
$1.489.570
Impuestos
$283.018
Descripción

ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO. SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME EL COMPRADOR: SBO - 51-2206793. adquisiciones@laserena.cl - Orden de Compra código: 2450-453-AG24 dirigida a MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL - Solicitud N° 08-020. _ Diserco - Departamento Operaciones - Sección Abastecimiento. Requerimiento de materiales eléctricos por falta de stock para la reparación de luminarias del alumbrado público y de los paraderos. Compra Ágil - LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO. INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.

Partes
Proveedor
MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL10.274.172-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-08-2024
  2. Envío a proveedor
    07-08-2024
  3. Aceptación
    07-08-2024