2450-449-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-356-COT26

Total
$3.689.000
Neto
$3.100.000
Impuestos
$589.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 2450-449-AG26 dirigida a IGMA COQUIMBO SPA, SOLICITUD N° 16 ADQUISICIÓN ROLLOS DE POLIETILENO PARA RIESGOS Y DESASTRES, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA RESPONSABLE: PAOLA MORENO TELEFONO: 512-427883 DESPACHO: BALMACEDA #280 EX CCU

Partes
Proveedor
Igma Coquimbo SPA76.473.473-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    16-04-2026