Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-335-COT26
- Total
- $502.720
- Neto
- $422.454
- Impuestos
- $80.266
Orden de Compra codigo: 2450-394-AG26 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS TAURO SPA, SOLICITUD N° 7300/021 SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA SERVICIOS GENERALES, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. RESPONSABLE JAVIER ROJAS TELEFONO: 512-427817
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- VENTAS Y SERVICIOS TAURO SPA78.181.022-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación07-04-2026
- Envío a proveedor07-04-2026
- Aceptación07-04-2026