2450-394-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-335-COT26

Total
$502.720
Neto
$422.454
Impuestos
$80.266
Descripción

Orden de Compra codigo: 2450-394-AG26 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS TAURO SPA, SOLICITUD N° 7300/021 SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA SERVICIOS GENERALES, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. RESPONSABLE JAVIER ROJAS TELEFONO: 512-427817

Partes
Proveedor
VENTAS Y SERVICIOS TAURO SPA78.181.022-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-04-2026
  2. Envío a proveedor
    07-04-2026
  3. Aceptación
    07-04-2026