Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-1112-COT25
- Total
- $339.864
- Neto
- $285.600
- Impuestos
- $54.264
Orden de Compra codigo: 2450-35-AG26 dirigida a SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA,Justificación selección de cotización menos económica: , SOLICITUD N° 043/2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MODERNIZACIÓN Y TIC´S.LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA EL DESPACHO DEL PRODUCTO TIENE QUE SER EN CALLE PRAT #255 SEGUNDO PISO, RESPONSABLE CON JOHANY CONTRERAS, TELEFONO 512-206571.
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- SOC COM. DE SERV. PROF. INTELCOM LTDA.78.384.170-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-01-2026, 12:00 a. m.