2450-287-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-87-R226

Total
$2.042.040
Neto
$1.716.000
Impuestos
$326.040
Descripción

ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE DEPENDENCIA MUNICIPAL DESDE 2450-87-R226 SOLICITUD 33/2025 Departamento de modernización y Tics/ DIRECCIÒN DE ADMINISTRACION MUNICIPAL LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO Y DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO. ENVIARLA A FREDDY.LANDA@laserena.cl / 51-2206791.- (LVV). INSPECTOR TECNICO DOÑA CONSTANZA SEGOVIA, FONO 512-206797, CORREO ELECTRÒNICO CONSTANZA.SEGOVIA@LASERENA.CL

Partes
Proceso
  1. Creación
    20-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-03-2026, 12:00 a. m.