2450-287-SE26Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-87-R226
- Total
- $2.042.040
- Neto
- $1.716.000
- Impuestos
- $326.040
Descripción
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE DEPENDENCIA MUNICIPAL DESDE 2450-87-R226 SOLICITUD 33/2025 Departamento de modernización y Tics/ DIRECCIÒN DE ADMINISTRACION MUNICIPAL LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO Y DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO. ENVIARLA A FREDDY.LANDA@laserena.cl / 51-2206791.- (LVV). INSPECTOR TECNICO DOÑA CONSTANZA SEGOVIA, FONO 512-206797, CORREO ELECTRÒNICO CONSTANZA.SEGOVIA@LASERENA.CL
Partes
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA76.176.585-k
- Licitación de origen
- 2450-87-R226
Proceso
- Creación20-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación26-03-2026, 12:00 a. m.