Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-238-COT26
- Total
- $3.990.974
- Neto
- $3.353.760
- Impuestos
- $637.214
Orden de Compra codigo: 2450-269-AG26 dirigida a INVERSIONES VOR SPA Justificación selección de cotización menos económica: SEGÚN ORD N° 20 SE ADJUDICA AL PROVEEDOR YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SOLICITUD N° 4 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. RESPONSABLE: CRISTIAN OLIVARES DESPACHO: ESTADIO LA PORTADA
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- INVERSIONES VOR SPA77.192.382-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación18-03-2026
- Envío a proveedor18-03-2026
- Aceptación20-03-2026