Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-181-COT26
- Total
- $274.890
- Neto
- $231.000
- Impuestos
- $43.890
Orden de Compra codigo: 2450-260-AG26 dirigida a EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L, SOLICITUD 012/2026, ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE CAMARA PARA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA CONTACTO: MONICA ESCOBAR TELEFONO: 512-206561 DESPACHO: PRAT #451 PRIMER PISO
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.77.022.743-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-03-2026
- Envío a proveedor16-03-2026
- Aceptación17-03-2026