2450-23-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-286-LE22
- Total
- $4.133.584
- Neto
- $3.473.600
- Impuestos
- $659.984
Ord Nº 712-22 Dirección de Tránsito y Transporte Público por la solicitud de 48 toners, proceso generado de la licitación 2450-286-le22, IT del contrato don CESAR SANHUEZA y suplente don Luis Araya, plazo de entrega 3 días hábiles. Se solicita adjuntar esta orden de compra a la guía de despacho. Se deberá facturar cuando se lo señale el IT. Informar N° de cuenta bancaria para realizar transferencia electrónica al momento de cancelar la factura.
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