Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-112-COT26
- Total
- $1.303.050
- Neto
- $1.095.000
- Impuestos
- $208.050
Orden de Compra codigo: 2450-148-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ALTO MERCADO SPAJustificación selección de cotización menos económica: SEGÚN ORD N° 033/2026 SE ADJUDICA AL PROVEEDOR YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, solicitud 020/26 tr adquisición de FOCOS SOLARES Y ALARGADORES para Turismo, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA RESPONSABLE: DAVID VIDELA TELÉFONO: 512-206631 DESPACHO BRASIL #330
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA ALTO MERCADO SPA78.206.651-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación19-02-2026
- Envío a proveedor19-02-2026
- Aceptación20-02-2026