2450-148-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-112-COT26

Total
$1.303.050
Neto
$1.095.000
Impuestos
$208.050
Descripción

Orden de Compra codigo: 2450-148-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ALTO MERCADO SPAJustificación selección de cotización menos económica: SEGÚN ORD N° 033/2026 SE ADJUDICA AL PROVEEDOR YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, solicitud 020/26 tr adquisición de FOCOS SOLARES Y ALARGADORES para Turismo, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA RESPONSABLE: DAVID VIDELA TELÉFONO: 512-206631 DESPACHO BRASIL #330

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-02-2026
  2. Envío a proveedor
    19-02-2026
  3. Aceptación
    20-02-2026