Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-94-COT26
- Total
- $516.531
- Neto
- $434.060
- Impuestos
- $82.471
Orden de Compra codigo: 2450-141-AG26 dirigida a SAFETOP SPA, SOLICITUD N° 07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. RESPONSABLE: LETICIA ZARATE DESPACHO DE LOS PRODUCTOS: BALMACEDA #280 EX CCU TELÉFONO: 512-427851
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- SAFETOP SPA78.209.706-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación17-02-2026
- Envío a proveedor17-02-2026
- Aceptación18-02-2026