2450-1017-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-952-COT25

Total
$1.684.576
Neto
$1.415.610
Impuestos
$268.966
Descripción

Orden de Compra codigo: 2450-1017-AG25 dirigida a VIMAR GROUP SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. SOLICITUD 62 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (FLI)- 51-2206784.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.

Partes
Proveedor
VIMAR GROUP SPA76.831.203-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-12-2025
  2. Envío a proveedor
    02-12-2025
  3. Aceptación
    03-12-2025