2448-494-SE26Enviada a proveedor
SUMINISTRO MANTENCION CLINICAS DENTALES
- Total
- $410.000
- Neto
- $344.538
- Impuestos
- $65.462
Descripción
Referente: RODRIGO MADARIAGA Cuentas a imputar: 215-22-06-005 Enviar copia de factura a e-mail: rmadariagar@municoquimbo.cl G-020-12-LP25 lugar físico: cesfam Pan de azucar Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Marcelino flores zamora, mail: electroservicios143@hotmail.com. OC emitida por: nvv ORDEN DE COMPRA NO SE PUEDE ENLAZAR AL PAC POR INDISPONIBILIDAD
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- SERVICIOS MARCELINO FLORES ZAMORA E.I.R.L.76.601.935-8
- Licitación de origen
- 2448-12-LP25
Proceso
- Creación27-05-2026
- Envío a proveedor27-05-2026