2448-439-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-37-LE26
- Total
- $5.348.812
- Neto
- $4.494.800
- Impuestos
- $854.012
Descripción
REFERENTE: RODRIGO MADARIAGA Cuentas a imputar: 215-22-04-005-002 GUIA : 001-37-LE26 direccion de entrega: calle acevedo # 101, Esq. Ambrosio O´higgins, Sector Av. El Sauce, Sindempart, Coqimbo. AT: Rodrigo Cortes Cortes FONO +569 41548808 ENVIAR COPIA DE FACTURA A E-MAIL: rcortesc@municoquimbo.cl Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. datos del proveedor: SOLANGE JORGE solange.jorge@expressdent.cl
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
- Licitación de origen
- 2448-37-LE26
Proceso
- Creación07-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor12-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-05-2026, 12:00 a. m.