2448-40-SE26Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-28-R125
- Total
- $3.518.830
- Neto
- $2.957.000
- Impuestos
- $561.830
Referente: FRANCISCO LAMAS ESPEJO Cuentas a imputar: 215-22-04-009 Enviar copia de factura a e-mail: flamase@municoquimbo.cl G-002-28-R125 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Sebastian del Campo, mail: gestion@dcvcomputacion.cl. OC emitida por: nvv
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