2448-349-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-51-LE25
- Total
- $6.402.200
- Neto
- $5.380.000
- Impuestos
- $1.022.200
Descripción
Referente: MARTIN MORA Cuentas a imputar: 215-29-05-999; 215-22-06-005 Enviar copia de factura a e-mail: operaciones@apscoquimbo.cl G-024-51-LE25 COTIZACIÓN : OAP-25326-1 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Franco Olivares Fuentes, mail: Franko17-@hotmail.com . OC emitida por: nvv
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL AVALOS LIMITADA76.854.671-1
- Licitación de origen
- 2448-51-LE25
Proceso
- Creación14-04-2026
- Envío a proveedor14-04-2026
- Aceptación23-04-2026