2448-194-SE26Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-51-LE25
- Total
- $535.500
- Neto
- $450.000
- Impuestos
- $85.500
Referente: MARTIN MORA Cuentas a imputar: 215-29-05-999; 215-22-06-005 Enviar copia de factura a e-mail: operaciones@apscoquimbo.cl G-019-51-LE25 COTIZACIÓN : OAP-41225-2 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Franco Olivares Fuentes, mail: Franko17-@hotmail.com . OC emitida por: nvv
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