2448-1370-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-51-LE25
- Total
- $1.249.500
- Neto
- $1.050.000
- Impuestos
- $199.500
Descripción
Referente: MARTIN MORA Cuentas a imputar: 215-29-05-999; 215-22-06-005 Enviar copia de factura a e-mail: operaciones@apscoquimbo.cl G-013-51-LE25 COTIZACIÓN : OAP-41225 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Franco Olivares Fuentes, mail: Franko17-@hotmail.com . OC emitida por: nvv ORDEN DE COMPRA NO SE PUEDE ENLAZAR AL PAC POR INDISPONIBILIDAD
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL AVALOS LIMITADA76.854.671-1
- Licitación de origen
- 2448-51-LE25
Proceso
- Creación30-12-2025
- Envío a proveedor30-12-2025
- Aceptación31-12-2025