2448-1370-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-51-LE25

Total
$1.249.500
Neto
$1.050.000
Impuestos
$199.500
Descripción

Referente: MARTIN MORA Cuentas a imputar: 215-29-05-999; 215-22-06-005 Enviar copia de factura a e-mail: operaciones@apscoquimbo.cl G-013-51-LE25 COTIZACIÓN : OAP-41225 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Franco Olivares Fuentes, mail: Franko17-@hotmail.com . OC emitida por: nvv ORDEN DE COMPRA NO SE PUEDE ENLAZAR AL PAC POR INDISPONIBILIDAD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Licitación de origen
2448-51-LE25
Proceso
  1. Creación
    30-12-2025
  2. Envío a proveedor
    30-12-2025
  3. Aceptación
    31-12-2025