ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-190-LE25
- Total
- $10.257.800
- Neto
- $8.620.000
- Impuestos
- $1.637.800
L.P. 245-2025 SERV. PROD. ZUMBA Y BAILE ENTRETENID DESDE 2446-190-LE25 CONTACTO DANIELA FUENTES FONO 56994075137 VOREO danielafuentes @municoquimbo - priveram@municoquimbo.cl PRESUPUESTO MUNICIPAL CVUENTA n° 215-222-08-011-000-000-023 GIRADOR N° 3956 La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente. La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos. El p
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- MARIO ALEJANDRO VARAS DE LA BARRERA15.968.261-7
- Licitación de origen
- 2446-190-LE25
- Creación25-06-2025
- Envío a proveedor25-06-2025
- Aceptación25-06-2025