REGULARIZACION MOD. CONTRATO OBRA EXTRAORDINARIAS
- Total
- $8.474.065
- Neto
- $7.121.063
- Impuestos
- $1.353.002
La factura deberá ser extendida a nombre de la Municipalidad de Coquimbo Rut 69.040.300-5, dirección Avenida Varela N°1112, Coquimbo y ésta debe ser entregada a la Inspección Técnica una vez que el Estado de Pago se encuentre tramitado por la Unidad de Licitaciones de la Secretaría Comunal de Planificación a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) y éste a su vez quede libre de observaciones y cuente con la aprobación de los auditores de dicha Dirección, quienes informarán a la Inspección Técnica de su aprobación y finalmente se coordinarán la entrega de la factura, la que será ingresada a la Secretaría Comunal de Planificación, mediante Nota Interna del Inspector Técnico de Obras con copia del correo electrónico que autoriza su emisión por parte del Auditor DAF.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- SOCIEDAD DE INVERSIONES NEUQUEN SPA76.398.483-4
- Licitación de origen
- 2446-234-LE25
- Creación22-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor22-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación22-01-2026, 12:00 a. m.