2446-528-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-434-COT26

Total
$918.680
Neto
$772.000
Impuestos
$146.680
Descripción

Orden de Compra codigo: 2446-528-AG26 dirigida a INK BLACK SPA CONTACTO JUAN DIEGO GARCIA FONO 512335300 CORREO pianunez@municoquimbo.cl PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTA 215-22-07-002-000-000-007 CDP 3057 La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. La entrega de los productos deberá efectuarse obligatoriamente con guía de despacho a la vista, en Bodega Municipal ubicada en Profesor Zepeda N°8, sector Guayacán, Coquimbo de lunes a jueves de 09:00 horas a 16:00 horas y el día viernes de 09:00 horas a 15:00 horas. En caso que no se cumpla con hacer entrega de producto con guía de despacho a la vista, la indicada Guía de despacho puede remitirse de forma previa a la entrega, al correo electrónico bodega@mun

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor
INK BLACK SPA77.271.159-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-05-2026
  2. Envío a proveedor
    13-05-2026
  3. Aceptación
    13-05-2026