Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-265-COT26
- Total
- $2.058.700
- Neto
- $1.730.000
- Impuestos
- $328.700
Orden de Compra codigo: 2446-327-AG26 dirigida a GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA CONTACTO DAVID DIAZ LOPEZ FONO 56993633869 CORREO karinaavila@municoquimbo.cl PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTA 215-22-07-002-000-00-043 CDP 1809 La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. La entrega de los productos deberá efectuarse obligatoriamente con guía de despacho a la vista, en Bodega Municipal ubicada en Profesor Zepeda N°8, sector Guayacán, Coquimbo de lunes a jueves de 09:00 horas a 16:00 horas y el día viernes de 09:00 horas a 15:00 horas. En caso que no se cumpla con hacer entrega de producto con guía de despacho a la vista, la indicada Guía de despacho puede remitirse de forma previa a la entrega, al correo electr
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA76.130.993-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación24-03-2026
- Envío a proveedor24-03-2026
- Aceptación25-03-2026