Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-170-COT25
- Total
- $1.310.428
- Neto
- $1.101.200
- Impuestos
- $209.228
Orden de Compra codigo: 2446-274-AG25 dirigida a INVERSIONES VOR SPA CONTACTO HUGO ROJO CORTES FONO 996658820 CORREO abahamondezt@municoquimbo.cl - carloscabrera@municoquimbo.cl PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTA N° 215-22-04-007-000-000-018 CERT. DISPONIBILIDAD N° 1462 La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. La entrega de los productos deberá efectuarse obligatoriamente con guía de despacho a la vista, en Bodega Municipal ubicada en Profesor Zepeda N°8, sector Guayacán, Coquimbo de lunes a jueves de 09:00 horas a 16:00 horas y el día viernes de 09:00 horas a 15:00 horas. En caso que no se cumpla con hacer entrega de producto con guía de despacho a la vista, la indicada Guía de despacho puede
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- INVERSIONES VOR SPA77.192.382-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación07-03-2025
- Envío a proveedor07-03-2025
- Aceptación10-03-2025