1RA MOD. DE CTTO O.EXTRAORDINARIAS 244-811-LR24
- Total
- $29.696.459
- Neto
- $24.955.008
- Impuestos
- $4.741.451
La factura deberá ser extendida a nombre de la Municipalidad de Coquimbo Rut 69.040.300-5, dirección Avenida Varela N°1112, Coquimbo y ésta debe ser entregada a la Inspección Técnica una vez que el Estado de Pago se encuentre tramitado por la Unidad de Licitaciones de la Secretaría Comunal de Planificación a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) y éste a su vez quede libre de observaciones y cuente con la aprobación de los auditores de dicha Dirección, quienes informarán a la Inspección Técnica de su aprobación y finalmente se coordinarán la entrega de la factura, la que será ingresada a la Secretaría Comunal de Planificación, mediante Nota Interna del Inspector Técnico de Obras con copia del correo electrónico que autoriza su emisión por parte del Auditor DAF.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- Servicios de Ingenieria y Consultoria NorthC SpA77.295.383-6
- Licitación de origen
- 2446-811-LR24
- Creación05-09-2025
- Envío a proveedor05-09-2025
- Aceptación05-09-2025