ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-418-LQ23
- Total
- $301.758.543
- Neto
- $253.578.608
- Impuestos
- $48.179.935
HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DESDE 2446-418-LQ23 La Factura deberá ser extendida a nombre de la Municipalidad de Coquimbo Rut 69.040.300-5, dirección calle Bilbao N°348, Coquimbo y ésta debe ser entregada a la Inspección Técnica una vez que el Estado de Pago se encuentre tramitado por la Unidad de Licitaciones de la Secretaría Comunal de Planificación a la Dirección de Administración y Finanzas, D.A.F. y éste a su vez quede libre de observaciones y cuente con la aprobación de los auditores de dicha Dirección, quienes informarán a la Inspección Técnica de su aprobación y finalmente se coordinarán la entrega de la Factura. El plazo de entrega es de 140 días corridos. Presupuesto municipal: 215-31-02-004-000-000-013
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- LUIS ENRIQUE OLIVA MUÑOZ9.246.989-1
- Licitación de origen
- 2446-418-LQ23
- Creación13-10-2023
- Envío a proveedor14-11-2023
- Aceptación19-11-2023