ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-463-LE24
- Total
- $23.146.631
- Neto
- $19.450.950
- Impuestos
- $3.695.681
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DESDE 2446-463-LE24 La factura deberá ser extendida a nombre de la Municipalidad de Coquimbo Rut 69.040.300-5, dirección Avenida Varela N°1112, Coquimbo y ésta debe ser entregada a la Inspección Técnica una vez que el Estado de Pago se encuentre tramitado por la Unidad de Licitaciones de la Secretaría Comunal de Planificación a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) y éste a su vez quede libre de observaciones y cuente con la aprobación de los auditores de dicha Dirección, quienes informarán a la Inspección Técnica de su aprobación y finalmente se coordinarán la entrega de la factura, la que será ingresada a la Secretaría Comunal de Planificación, mediante Nota Interna del Inspector Técnico del Contrato con copia del correo electrónico que autoriza su emisión por parte del Auditor DAF y copia de la carátula de estado de pago correspondiente.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
- Proveedor
- JAIME DEIK Y CIA. LIMITADA76.450.030-k
- Licitación de origen
- 2446-463-LE24
- Creación27-08-2024
- Envío a proveedor10-09-2024
- Aceptación11-09-2024