2446-1124-SE10Enviada a proveedor
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
- Total
- $378.000
- Neto
- $317.648
- Impuestos
- $60.353
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 2446-1017-SE10 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2010, PUESTO QUE SE GENERO UN ERROR DE DIGITACION EN DICHA ORDEN, EN CUANTO AL NUMERO DE LA FACTURA DE LA PROVEEDORA; LA CUAL DICE Nº 262, Y DEBERIA DECIR Nº 263.-
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