2445-812-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-34-LE20

Total
$1.971.830
Neto
$1.657.000
Impuestos
$314.830
Descripción

MATERIALES DE GASFITERIA DESTINADOS A BODEGA DIRECCIÓN COMUNAL DESDE 2445-34-LE20 SP/000494

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
LOTHUS5.579.314-K
Licitación de origen
2445-34-LE20
Proceso
  1. Creación
    16-07-2020
  2. Envío a proveedor
    16-07-2020
  3. Aceptación
    17-07-2020