2429-1627-SE19Aceptada

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA

Total
$796.191
Neto
$669.068
Impuestos
$127.123
Descripción

DIRECCION DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES ADMINISTRACION EDIFICIO CONSISTORIAL SOLICITUDES Nos. 201900159-20190001054-2019001092-201900157 CONSOLIDADO N° FACTURA ENVIAR A CORREO johana.hurtador@imantof.cl ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA RESOLUCION N° 204/201

Partes
Proveedor
INGRID76.522.164-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-06-2019
  2. Envío a proveedor
    20-06-2019
  3. Aceptación
    20-06-2019