2424-560-AG26Aceptada

PEDIDO N°73 Y 74; PEDIDO INTERNO N°1704 Y 1705; DEPTO. AT. A GRUPOS PRIORITARIOS; CC.615; CPJ,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-718-COT26

Total
$890.558
Neto
$748.368
Impuestos
$142.190
Descripción

1704-1705/PEDIDO N°73-74/615/CPJ/KIT ART. DE HIGIENE PERSONAL Y KIT ART. DE ASEO DEPENDENCIA: AT. A GRUPOS PRIORITARIOS DIRECCION: CALLE 1 NORTE #1929, VIÑA DEL MAR CONTACTO: RODRIGO VELOSO TELEFONOS: 9/38749257 PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS D.A 15.934/25 ENVIAR FACTURA A: seccion.abastecimiento@munivina.cl enviar datos de transferencia

Partes
Proveedor
MANGOSHOP SPA78.072.135-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-05-2026
  2. Envío a proveedor
    05-05-2026
  3. Aceptación
    26-05-2026