2423-980-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$1.924.825
Neto
$1.617.500
Impuestos
$307.325
Descripción

JUNIO 2025 - FACTURA N°60015 (30/06/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    04-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-07-2025, 12:00 a. m.