2423-980-SE23Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$60.958.839
Neto
$51.225.915
Impuestos
$9.732.924
Descripción

MEMO N°970 (05/12/23) - DOM FACTURA N°770 (28/11/23) ESTADO DE PAGO N°8 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3

Partes
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    07-12-2023
  2. Envío a proveedor
    07-12-2023
  3. Aceptación
    07-12-2023