2423-912-SE17Aceptada

SERVICIO DE COBRANZA

Total
$13.160.309
Neto
$13.160.309
Impuestos
$0
Descripción

FACTURA N°2 DEL (12/06/18) CAUSA C-10565-2018 $6.375.775 CAUSA C-4618-2018 $6.784.534 215.22.08.009.001.001

Partes
Licitación de origen
2423-40-LR17
Proceso
  1. Creación
    07-11-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-07-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-07-2018, 12:00 a. m.