2423-892-SE23Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$28.131.814
Neto
$23.640.180
Impuestos
$4.491.634
Descripción

MEMO N°889 (10/11/23) - DOM FACTURA N°766 (02/11/23) ESTADO DE PAGO N° 7 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3

Partes
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    13-11-2023
  2. Envío a proveedor
    14-11-2023
  3. Aceptación
    07-12-2023